闲置募资开展现金管理超额未及时履行信披义务等,东星医疗及财务总监兼董秘收江苏证监局警示函

导读东星医疗1月26日公告,公司于近日收到江苏证监局出具的关于对公司、财务总监兼董事会秘书龚爱琴采取出具警示函措施的决定。2022年12月3...

东星医疗1月26日公告,公司于近日收到江苏证监局出具的关于对公司、财务总监兼董事会秘书龚爱琴采取出具警示函措施的决定。

2022年12月30日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意自公司股东大会审议通过之日起12个月内,使用不超过5亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限和额度内,资金可循环滚动使用;上述决议于2022年12月30日公告。经查,公司于2023年1月11日至2023年3月16日期间,闲置募集资金开展现金管理的余额为1365亿元,超出公司股东大会审议额度1365亿元。对于超额部分,公司未及时履行审议程序和信息披露义务,直至2023年3月24日召开董事会进行补充审议并对外披露。

公司的上述行为违反了规定。龚爱琴作为公司财务总监、董事会秘书未能勤勉尽责,督促上市公司规范使用募集资金,及时履行信息披露义务,违反了规定。

江苏证监局决定对上述对象采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

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